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Curso en Declaración anual de ISR 2014 para personas físicas con ingresos por actividades empresariales, profesionales y arrendamiento del Centro de Estudios Fiscales

Programa de Curso en Declaración anual de ISR 2014 para personas físicas con ingresos por actividades empresariales, profesionales y arrendamiento

Modalidad: Online
Duración 5
Horario: G

Temario


Objetivo



Evite sorpresas y contratiempos, acompáñenos y conozca en forma sencilla y práctica las obligaciones que tienen que cumplir sus clientes. Además, conozca el procedimiento para calcular el ISR a cargo o la pérdida fiscal.



Dirigido a



Encargados de pagar los impuestos de las empresas, sean contralores, gerentes administrativos, contadores, subcontadores y en general al equipo contable de las empresas. También socios, asociados y personal de despachos de contadores y auditores.



¿,Por qué asistir ?



Porque después de asistir,entre muchas otras interrogantes, sabrá contestar:



1.Obtendrá los elementos para resolver los diversos escenarios que se presentan al preparar las declaraciones anuales de personas físicas que brindan un servicio profesional y/o que se dedican a los negocios

2.Para que tengan éxito en la devolución de los saldos a favor (automáticas y con aviso).

3.Evite contratiempos con requerimientos y multas por diferencias en los cálculos.

4.Conozca los diferentes efectos que tienen las partidas de ingresos y egresos.

5.Analice el tratamiento de las inversiones incluso las que se adquieren bajo arrendamiento financiero y puro.

6.Determine correctamente las deducciones autorizadas.

7.Revise las reglas de aplicación de las pérdidas fiscales.

8.Conozca las reglas para identificar los ingresos y demás conceptos que deben informar en la declaración anual de ISR.

9.Identifique los requisitos y condiciones para la aplicación de los diversos estímulos fiscales y deducciones personales.

10.Identifique los casos en los que puede dar a cargo o a favor el impuesto del ejercicio.



Temario



I.Introducción

II.Tipos de ingresos y su tratamiento

III.Principales ingresos y deducciones y reglas para su aplicación

IV.Deducción de inversiones

V.Ingresos por enajenación de bienes de activo fijo y cargos diferidos

VI.Pérdidas reglas de generación y aplicación

VII.Deducciones personales y principales estímulos fiscales

VIII.Cálculo de la PTU

IX.Obligación de informar ciertos ingresos y conceptos

X.Diversos escenarios de cierre

XI.Conclusiones y recomendaciones

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